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廣西金融職業(yè)技術(shù)學(xué)院2016年部門預(yù)算

來源:   作者:  編輯: 發(fā)表于:2016-03-11 點(diǎn)擊:

目 錄

第一部分:廣西金融職業(yè)技術(shù)學(xué)院概況

一、基本情況

二、人員構(gòu)成情況

第二部分:廣西金融職業(yè)技術(shù)學(xué)院2016年部門預(yù)算報(bào)表

表一:部門收支預(yù)算總表

表二:部門財(cái)政撥款支出表(公共財(cái)政預(yù)算撥款)

表三:部門財(cái)政撥款支出表(分經(jīng)濟(jì)分類科目)

表四:部門財(cái)政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表

第三部分:廣西金融職業(yè)技術(shù)學(xué)院2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說明

一、2016年收入支出總體情況

二、2016年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

三、2016年部門財(cái)政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

第一部分:廣西金融職業(yè)技術(shù)學(xué)院概況

一、基本情況。

根據(jù)廣西壯族自治區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)《關(guān)于印發(fā)< 廣西金融職業(yè)技術(shù)學(xué)院機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員編制方案>的通知》(桂編〔2014〕61號(hào))精神,廣西金融職業(yè)技術(shù)學(xué)院為全額撥款事業(yè)單位。學(xué)院的基本職能是以全日制??茖哟胃叩嚷殬I(yè)教育為主,同時(shí)承擔(dān)成人學(xué)歷教育、職業(yè)技術(shù)技能培訓(xùn)等高等等人才的培養(yǎng)。

二、人員構(gòu)成情況

根據(jù)桂編〔2014〕61號(hào)規(guī)定,廣西金融職業(yè)技術(shù)學(xué)院事業(yè)編制113名,后勤控制數(shù)10名,現(xiàn)有在校高職學(xué)生1377人。

第二部分:廣西金融職業(yè)技術(shù)學(xué)院2016年部門預(yù)算報(bào)表

表一:部門收支預(yù)算總表

單位:萬元

收 入

支 出

項(xiàng) 目

2016年預(yù)算數(shù)

項(xiàng) 目(按支出功能科目分類)

2016年預(yù)算數(shù)

632.95

一、一般公共服務(wù)

1.經(jīng)費(fèi)撥款

632.95

二、外交

2.納入公共財(cái)政預(yù)算管理的非稅收入安排的資金

三、國防

(1)專項(xiàng)收入安排的資金

四、公共安全

(2)行政事業(yè)性收費(fèi)收入安排的資金

五、教育

3285.55

……

六、科學(xué)技術(shù)

……

七、文化體育與傳媒

二、政府性基金撥款

八、社會(huì)保障和就業(yè)

三、納入財(cái)政專戶管理的收入安排的資金

2749.6

九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出

1.國有資本經(jīng)營收入安排的資金

十、醫(yī)療衛(wèi)生

2.國有資源(資產(chǎn))有償使用收入安排的資金

十一、節(jié)能環(huán)保

3.教育收費(fèi)收入安排的資金

2749.6

十二、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)

4.其他收入安排的資金

十三、農(nóng)林水事務(wù)

四、未納入財(cái)政專戶管理的收入安排的資金

十四、交通運(yùn)輸

1.事業(yè)收入安排的資金

十五、資源勘探電力信息等事務(wù)

……

二十、住房保障支出

97

……

……

本 年 收 入 合 計(jì)

3382.55

本 年 支 出 合 計(jì)

3382.55

五、上年結(jié)余收入

二十六、結(jié)轉(zhuǎn)下年

1.公共財(cái)政預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)

1.一般公共服務(wù)

2.政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)

2.外交

3.歷年凈結(jié)余可安排的資金

3.國防

其中:公共財(cái)政預(yù)算撥款凈結(jié)余

4.公共安全

政府性基金撥款凈結(jié)余

5.教育

其他凈結(jié)余

6.科學(xué)技術(shù)

4.其他結(jié)轉(zhuǎn)

……

……

收 入 總 計(jì)

3382.55

支 出 總 計(jì)

3382.55

表二:部門財(cái)政撥款支出表(公共財(cái)政預(yù)算撥款)

單位:萬元

支出功能分類科目編碼

科目名稱

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

備注

項(xiàng)

**

**

**

**

1

2

3

4

合計(jì)

62.95

110.16

522.79

205

03

02

高等職業(yè)教育

632.95

110.16

522.79

表三:部門財(cái)政撥款支出表(分經(jīng)濟(jì)分類科目)

單位:萬元

支出經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

科目名稱

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

備注

**

**

**

1

2

3

4

合計(jì)

632.95

110.16

522.79

205

03

工資福利支出

70.00

70.00

205

03

商品和服務(wù)支出

397.16

110.16

287.00

205

03

對個(gè)人家庭的補(bǔ)助

143.79

143.79

205

03

其他資本性支出

22.00

22.00

表四:部門財(cái)政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表

單位:萬元

項(xiàng)目

2016年預(yù)算數(shù)(全口徑)

其中:公共財(cái)政資金安排預(yù)算數(shù)

合計(jì)

65.00

1.因公出國(境)費(fèi)用

20.00

2.公務(wù)接待費(fèi)

10.00

3.公務(wù)用車費(fèi)

35.00

其中:(1)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

35.00

(2)公務(wù)用車購置費(fèi)

第三部分:2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說明

一、2016年收支總體情況

(一)收入預(yù)算說明。

2016年收入總預(yù)算3382.55萬元,同比增加1416.91萬元,增長72.08%。

公共財(cái)政預(yù)算撥款632.95萬元,同比減少480.69萬元,下降43.16%。其中:經(jīng)費(fèi)撥款632.95萬元,同比減少480.69萬元,下降43.16%。

納入財(cái)政專戶管理的收入安排的資金2749.60萬元,同比增加1897.60萬元,增長222.72%,其中:教育收費(fèi)收入安排的資金2749.60萬元,同比增加1897.60萬元,增長222.72%。

(二)支出預(yù)算說明。

2016年支出總預(yù)算3382.55萬元,基本支出110.16萬元,占支出總預(yù)算的3.26%,同比增加61.52萬元,增長126.48%;項(xiàng)目支出3272.39萬元,占支出總預(yù)算的96.74%,同比增加1355.39萬元,增長70.70%。

1.按支出功能分類科目劃分,共分為類,其中:

教育支出科目3285.55萬元,占支出總預(yù)算97.13%,同比增加1319.91萬元,增長67.15%;住房保障支出科目97萬元,占支出總預(yù)算2.87%,同比增加97萬元。

2.按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。

(1)基本支出預(yù)算。

基本支出預(yù)算110.16萬元,占支出總預(yù)算的3.26%,同比增加61.52萬元,增長126.48%。

商品和服務(wù)支出預(yù)算110.16萬元,占基本支出預(yù)算100%,同比增加61.52萬元,同比增長126.48%。

(2)項(xiàng)目支出預(yù)算。

項(xiàng)目支出預(yù)算3272.39萬元,占支出總預(yù)算的96.74%,同比增加1355.39萬元,同比增長70.70%。

工資福利支出預(yù)算591.60萬元,占項(xiàng)目支出預(yù)算18.08%,同比增加591.60萬元。

商品和服務(wù)支出預(yù)算736萬元,占項(xiàng)目支出預(yù)算22.49%,同比增加671萬元。

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算342.79萬元,占項(xiàng)目支出預(yù)算10.48%,同比增加342.79萬元。

其他資本性支出預(yù)算1602萬元,占項(xiàng)目支出預(yù)算48.96%,同比減少250萬元。

二、2016年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

2016年度財(cái)政撥款支出632.95萬元,其中:基本支出110.16萬元, 項(xiàng)目支出522.79萬元。

高等職業(yè)教育支出科目632.95萬元,占財(cái)政撥款支出預(yù)算100%,同比減少480.69萬元,下降43.16%。

三、2016年部門財(cái)政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

(一)2016年財(cái)政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。2016年財(cái)政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算65萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算20萬元,公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算10萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算35萬元,公務(wù)用車購置費(fèi)未安排支出預(yù)算。

(二)2016年公共財(cái)政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。2016年未使用公共財(cái)政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)


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